Orden de Compra. Nº1057370-2163-SE25 "INSUMOS DE OFICINAS "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057370-2163-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE OFICINAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057370-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Unidad de Compra José Antonio Salinas Nº 2.500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 814
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. PHILIPPE PINEL PUTAENDO
R.U.T. 61.602.040-4
Dirección de Facturación José Antonio Salinas Nº 2.500
Comuna Putaendo
Impuesto 29276,0341
Dirección de Envío de la Factura José Antonio Salinas Nº 2.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Librería Comercial
Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.531.350-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Librería Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121618
Fundas de etiquetas1UnidadPACK DE 100 FUNDAS TAMAÑO CARTA PACK DE 100 FUNDAS TAMAÑO CARTA $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
55121618
Fundas de etiquetas3UnidadPACK DE 100 FUNDAS TAMAÑO OFICIOPACK DE 100 FUNDAS TAMAÑO OFICIO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
44121506
Sobres estándar350UnidadSOBRES TAMAÑO OFICIO SOBRES TAMAÑO OFICIO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.400 $ 85.295
14111525
Papel multiuso20UnidadPAPEL DE VOLANTIN PAPEL DE VOLANTIN $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.345
44121708
Marcadores20UnidadMARCADORES JUMBOMARCADORES JUMBO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.260 $ 50.252
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20UnidadBARRA DE SILICINA BARRA DE SILICINA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.201
Total Neto $ 154.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.276
TOTAL OC $ 183.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.