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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-867-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLCITUD 943695 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-817-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
532437 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-07-2025 |
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Proveedor |
MR FERRETERO |
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Razón Social |
MR FERRETERO SPA
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R.U.T. |
77.662.108-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MR FERRETERO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30131704
| Azulejos o baldosas de cerámica | 1 | Paquete | 300 SACO ADHESIVO CERAMICO SACO 25 KL.( BEKRON / CADINA )
120 METRO CUADRADO CERAMICA 30 X 30 (BLANCA) MURO
140 METRO CUADRADO CERAMICA 45 X 45 COLOR BLANCO ANTIDESLIZANTE
OFERTAR PAQUETE COMPLETO CON FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS DETALLADO .
PRESUPUESTO ES DE $ 4.000.000 IVA INCLUIDO .-
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$ 2.802.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.802.300
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$ 2.802.300
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Total Neto
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$ 2.802.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 532.437
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$ 3.334.737
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.