Orden de Compra. Nº
2663-1035-SE23
"
Contrato de Ejecución en el tiempo Serv. Gomería
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2663-1035-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Contrato de Ejecución en el tiempo Serv. Gomería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2663-110-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Facturación
CARLOS BORIES 398
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
260919,4
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL GRINGO E.I.R.L.
Razón Social
REPARADORA PEDRO ALEJANDRO FUENTEALBA JARA E.I.R.L
R.U.T.
77.574.132-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EL GRINGO E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
25
Unidad
CAMBIO DE NEUMATICOS ARO 14 AL 17
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.750
$ 148.750
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
2
Unidad
REPARACIONES DE NEUMATICO ARO 17,5
$ 23.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.600
$ 47.600
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
1
Unidad no definida
REPARACION RUEDA TRASERA ARO 19,5 RETROEXCAVADORA
$ 41.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.650
$ 41.650
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
1
Unidad
PARCHE DE TELA N°4
$ 17.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.850
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
4
Unidad
REPARACIONES DE NEUMATICO ARO 25
$ 95.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 380.800
$ 380.800
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
6
Unidad
CAMBIOS DE NEUMATICO ARO 25
$ 95.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 571.200
$ 571.200
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
3
Unidad
CAMARA ARO N°15
$ 21.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.260
$ 64.260
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
1
Unidad
PARCHE TELA N° 3
$ 11.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos
15
Unidad
REPARACIONES DE NEUMATICOS ARO 14 AL 17
$ 5.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.250
$ 89.250
Total Neto
$ 1.373.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 260.919
TOTAL OC
$ 1.634.179
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.