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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4562-86-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION PASTO SINTETICO COLEGIO ANTONIO TRDAN A., OC DE COMPRA AGIL 4562-71-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones Municipales |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
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R.U.T. |
69.080.300-3 |
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Dirección de Facturación |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
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Comuna |
Graneros
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Impuesto |
11175,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUILLERMO BERRIOS Nº50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FELIPE |
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Razón Social |
FELIPE ISMAEL MALUENDA ARAYA
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R.U.T. |
12.694.072-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FELIPE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201610
| Colas | 2 | Unidad | ADHESIVO / PEGAMENTO CONTACTO PARA ALFOMBRA DE 3.78 LT DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD A LA IMAGEN DE REFERENCIA EN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS | |
$ 23.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.980
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$ 47.980
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHA MULTIPROPOSITO 2" | |
$ 1.535,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.070
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$ 3.070
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31162003
| Clavos de acabado | 3 | kilogramo | CLAVOS DE 5" | |
$ 2.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.770
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$ 7.770
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Total Neto
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$ 58.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.176
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$ 69.996
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.