Orden de Compra. Nº4562-86-AG25 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION PASTO SINTETICO COLEGIO ANTONIO TRDAN A., OC DE COMPRA AGIL 4562-71-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4562-86-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION PASTO SINTETICO COLEGIO ANTONIO TRDAN A., OC DE COMPRA AGIL 4562-71-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones Municipales
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102005001999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GRANEROS
R.U.T. 69.080.300-3
Dirección de Facturación GUILLERMO BERRIOS Nº50
Comuna Graneros
Impuesto 11175,8
Dirección de Envío de la Factura GUILLERMO BERRIOS Nº50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELIPE
Razón Social FELIPE ISMAEL MALUENDA ARAYA
R.U.T. 12.694.072-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FELIPE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
Colas2UnidadADHESIVO / PEGAMENTO CONTACTO PARA ALFOMBRA DE 3.78 LT DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD A LA IMAGEN DE REFERENCIA EN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS  $ 23.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.980 $ 47.980
31211904
Brochas2UnidadBROCHA MULTIPROPOSITO 2"  $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.070 $ 3.070
31162003
Clavos de acabado3kilogramoCLAVOS DE 5"  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
Total Neto $ 58.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.176
TOTAL OC $ 69.996


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.694.072-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.