Orden de Compra. Nº3887-47-AG26 "VESTUARIO Y MATERIAL PUBLICITARIO, OF. DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3887-47-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2026
Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO Y MATERIAL PUBLICITARIO, OF. DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002.001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
R.U.T. 69.191.500-K
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810
Comuna Villarrica
Impuesto 812915
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIS SpA
Razón Social ASIS SPA
R.U.T. 76.838.196-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre1000UnidadPOLERAS TELA DRY FIT, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000
91111703
Vestuario50KitKITS POLERON + POLERA PIQUE, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.000 $ 925.000
53102503
Sombreros300UnidadJOCKEY O GORROS PUBLICITARIOS, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
24122002
Botellas de plástico130UnidadBOTELLAS PARA AGUA, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.500 $ 513.500
Total Neto $ 4.278.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 812.915
TOTAL OC $ 5.091.415


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.875.991-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.