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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3887-47-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VESTUARIO Y MATERIAL PUBLICITARIO, OF. DEPORTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
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R.U.T. |
69.191.500-K |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia 810 |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
812915 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia 810 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ASIS SpA |
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Razón Social |
ASIS SPA
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R.U.T. |
76.838.196-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ASIS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102902
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 1000 | Unidad | POLERAS TELA DRY FIT, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.450.000
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$ 2.450.000
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91111703
| Vestuario | 50 | Kit | KITS POLERON + POLERA PIQUE, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 18.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 925.000
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$ 925.000
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53102503
| Sombreros | 300 | Unidad | JOCKEY O GORROS PUBLICITARIOS, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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24122002
| Botellas de plástico | 130 | Unidad | BOTELLAS PARA AGUA, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 513.500
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$ 513.500
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Total Neto
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$ 4.278.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 812.915
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$ 5.091.415
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.