Orden de Compra. Nº
2724-1045-AG25
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DIMAO-ADMINISTRACION DIRECTA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-1045-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
DIMAO-ADMINISTRACION DIRECTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-002-003 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
739861,71
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERCATOOLS SPA
Razón Social
SERCATOOLS SPA
R.U.T.
77.567.313-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERCATOOLS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201516
Cinta reflectiva
1
Unidad
CINTA REFLECTANTE 3M, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
$ 79.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.639
$ 79.639
47131611
Palas para basura
100
Unidad
PALA PLASTICA NEGRA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
$ 579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.900
$ 57.900
47131611
Palas para basura
40
Unidad
PALA PUNTA CUADRADA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
$ 15.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 611.320
$ 611.320
31162702
Ruedas
50
Unidad
RUEDAS PARA CONTENEDORES DE BASURA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
$ 7.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 366.250
$ 366.250
46181504
Guantes protectores
200
Unidad
GUANTE CABRITILLA CON FORRO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
$ 3.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 686.000
$ 686.000
47131615
Escobillones
200
Unidad
ESCOBILLON PARA PISO EXTERIOR, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756.400
$ 756.400
27112004
Palas
30
Unidad
PALAS DE HOJA DE ACERO, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
$ 11.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 353.940
$ 353.940
27112003
Rastrillos
60
Unidad
RASTRILLOS SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS
$ 16.376,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 982.560
$ 982.560
Total Neto
$ 3.894.009
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 739.862
TOTAL OC
$ 4.633.871
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.