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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
979-1237-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC-2024062416372000 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 71, piso 3, oficina 348. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
188100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 71, piso 3, oficina 348. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-09-2024 |
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Proveedor |
ANAMIN GROUP LTDA. |
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Razón Social |
ANAMIN GROUP LIMITADA
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R.U.T. |
76.433.026-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANAMIN GROUP LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141504
| Ensayo y calibrado de equipos | 1 | Global | Servicio de Mantención preventiva Fraass automático 990.000.990.000 incluye:
- Chequeo y verificación de fuente de poder
- Prueba de seguridad de fuga (si aplica)
- Inspección eléctrica
- Limpieza Completa
- Reporte de Mantenimiento.
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$ 990.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 990.000
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$ 990.000
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Total Neto
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$ 990.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 188.100
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$ 1.178.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.