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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-593-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-68-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2422-68-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
TOCORNAL GREZ 047 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
CONCHA Y TORO 1820, |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
4014035 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONCHA Y TORO 1820, |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-05-2025 |
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Proveedor |
Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios |
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Razón Social |
INVERSIONES CLARO ARZ SPA
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R.U.T. |
76.902.659-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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22101901
| Plantas de hormigón u hormigoneras | 235 | Metro Cúbico | HORMIGON CALIDAD G35, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO TECNICO INCLUIDO EN LICITACION. | HORMIGON CALIDAD G35, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO TECNICO INCLUIDO EN LICITACION. |
$ 89.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.126.500
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$ 21.126.500
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Total Neto
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$ 21.126.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.014.035
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$ 25.140.535
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.