Orden de Compra. Nº3439-30-AG25 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PERGOLA DE HARAS INSTITUCIONALES, CON CARGO FONDOS (F.O.R.A.)"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3439-30-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA PERGOLA DE HARAS INSTITUCIONALES, CON CARGO FONDOS (F.O.R.A.)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Fomento Equino L4
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.04 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernanrdo O´Higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernanrdo O´Higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OBSERVACIONES.

O. C. PROVENIENTE DESDE 3439-18-COT25.

PLAZO DE ENTREGA:  10 DÍAS HÁBLES, CONFORME A OFERTA 1117 - 02/04/2025.

DESPACHAR: CALLE CUADRO VERDE NRO. 350, ESTACIÓN CENTRAL, R.M., PREVIA COORDINACIÓN CON ENCARGADO DE BODEGA, TEL. 229220622 -25, DE LUNES A VIERNES: 09:00-13:00 Y DE 15:00 A 18:00 HRS.

FACTURACIÓN:

DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA DE CARABINEROS DE CHILE.

RUT: 61.938.500-4

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL.

DIRECCIÓN: AVENIDA LIBERTADOR BERNARDO O`HIGGINS Nº 1196.

COMUNA: SANTIAGO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PANDA WOOD TOYS
Razón Social PANDA WOOD TOYS SPA
R.U.T. 77.170.605-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PANDA WOOD TOYS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101519
Mesas2UnidadMESA CON CUBIERTA DE TABLERO DE MADERA MACIZA COLOR ROBLE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TEÇNICAS ESTABLECIDAS EN ANEXO ADJUNTO.MESA CON CUBIERTA DE TABLERO DE MADERA MACIZA COLOR ROBLE, CONFORME A ESPECIFICACIONES TEÇNICAS ESTABLECIDAS EN ANEXO ADJUNTO. $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
56101504
Sillas32UnidadSILLA MADERA DE CAUCHO O MACIZA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN ANEXO ADJUNTO.SILLA MADERA DE CAUCHO O MACIZA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN ANEXO ADJUNTO. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000
Total Neto $ 4.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.