Orden de Compra. Nº707427-34-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707427-20-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 707427-34-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707427-20-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regional Magallanes
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ
R.U.T. 70.574.900-0
Dirección de Facturación José Menéndez 756, 2° piso
Comuna Punta Arenas
Impuesto 97713,96
Dirección de Envío de la Factura José Menéndez 756, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2031
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SABROSITOS Y CALENTITOS SPA
Razón Social SABROSITOS Y CALENTITOS SPA
R.U.T. 77.196.453-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SABROSITOS Y CALENTITOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering102UnidadSEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DOCUMENTO ADJUNTO "SOLICITUD DE COTIZACION" SE REQUIERE SERVICIO DE COFFE PARA 102 PERSONAS DISTRIBUIDOS EN 3 EVENTOS/FECHAS EN EL AÑO. 1° JORNADA PUNTA ARENAS DÍA 10-06-2025 CONTEMPLA 56 PERSONAS, LA 2° JORNADA PORVENIR DÍA 09-09-2025 CONTEMPLA 22 PERSONAS Y LA 3° JORNADA PTO NATALES DÍA 24-09-2025 CONTEMPLA 24 PERSONAS. SE REQUIERE DISPONIBILIDAD EN LAS 3 COMUNAS EN LAS FECHAS INDICADAS.   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 514.284 $ 514.284
Total Neto $ 514.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.714
TOTAL OC $ 611.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.