Orden de Compra. Nº1208099-9-SE24 "CONT. SERVICIO SALA CUNA FUNCIONARIA A.V. DRM"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208099-9-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra CONT. SERVICIO SALA CUNA FUNCIONARIA A.V. DRM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O´Higgins 1449,Torre 7 Pi.3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 261 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O´Higgins 1449,Torre 7 Pi.3
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O´Higgins 1449,Torre 7 Pi.3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MY LEARNING
Razón Social SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO PRE- ESCOLAR S
R.U.T. 77.076.018-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MY LEARNING
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas3Unidad no definidaMensualidad correspondiente a febrero, marzo y abril para hija de funcionaria.Mensualidad correspondiente a febrero, marzo y abril para hija de funcionaria. $ 490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470.000 $ 1.470.000
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaSaldo mensualidad al 16 de mayo de 2024.Saldo mensualidad al 16 de mayo de 2024. $ 261.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.333 $ 261.333
Total Neto $ 1.731.333
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.731.333

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.