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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2705-1521-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-1545-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
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R.U.T. |
60.911.006-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Andrés Bello N°720 |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
180318,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Andrés Bello N°720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soviquim Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA SOVIQUIM LIMITADA
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R.U.T. |
78.116.970-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Soviquim Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 1 | Pack | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARCHIVO ADJUNTO.
DEBE VENIR CON GUÍA DE DESPACHO DE LO CONTRARIO LA ENTREGA SERÁ RECHAZADA EN BODEGA.
SOLO PODRÁ FACTURAR UNA VEZ SE REALICE LA CONFIRMACIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.
FACTURAS EMITIDAS PREVIAMENTE A LA CONFIRMACIÓN SERÁN RECHAZADAS. | |
$ 929.044,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 929.044
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$ 929.044
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Total Neto
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$ 929.044
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 180.318
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$ 1.129.362
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.