|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
768-476-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de coffe Break |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobierno Regional de Tarapacá |
|
Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
72.223.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 1099 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
72.223.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 1099, 1er piso |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
242751,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 1099, 1er piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BANQUETERÍA PERCIC |
|
Razón Social |
CRISTIAN ESTEBAN PERCIC BECERRA
|
|
R.U.T. |
13.195.073-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BANQUETERÍA PERCIC |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 140 | Unidad no definida | | |
$ 9.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.277.640
|
$ 1.277.640
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.277.640
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 242.752
|
|
$ 1.520.392
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.