Orden de Compra. Nº1298357-4091-AG25 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN Y CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1298357-4091-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE DEL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN Y CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE CHILLÁN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 10.- Que, en consecuencia, los descargos presentados no desvirtúan ni el informe técnico ni los demás antecedentes levantados por la Corporación, resultando procedente calificar la situación como un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del proveedor, tanto en el plano técnico (servicio incompleto y de calidad deficiente) como en el ámbito de la seguridad y conducta del personal. 11.- Que, de conformidad con los principios de legalidad, eficiencia y buen uso de los recursos públicos, la Corporación sólo puede efectuar pagos respecto de prestaciones efectivamente ejecutadas y recibidas conforme, lo que en la especie no ocurre; y que pagar la totalidad o parte del servicio en estas condiciones implicaría un uso injustificado e ineficiente de recursos públicos.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Decreto N°6821 subvención municipal proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN
R.U.T. 65.077.305-5
Dirección de Facturación 18 de septiembre 590
Comuna Chillán
Impuesto 75620
Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2025
TítuloDescripción
CLAUSULAS DE COBRO MULTAS

En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAIN SPA
Razón Social SOLUCIONES EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
R.U.T. 77.879.911-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos1UnidadServicio a realizarse entre los dias 21 al 25 de noviembre, en horario a definir en el rango de 10:00 hrs. a 19:00 hrs. Lugar: Corporación Cultural Municipal de Chillán. SERVICIOS: LIMPIEZA Y LAVADO DE TECHO: Eliminación de suciedad, polvo y residuos orgánicos de la superficie total del techo, los residuos provenientes de estas labores deben ser retirados. LIMPIEZA DE CANALETAS: Remoción de hojas, ramas, desechos orgánicos y otros objetos que obstruyan en el drenaje de las canaletas. REVISIÓN DE BAJADAS DE AGUAS LLUVIA: Inspección visual y funcional de las bajadas de agua, asegurando que no presenten bloqueos, restos de material por la limpieza de la misma, si es así dejar limpio y sin obstrucción. SERVICIO INCLUYE: 2 operadores con todos los EPP (casco, arnés, guantes, zapatos de seguridad, antiparras, bloqueador solar, overol, mascarillas, radios de comunicación, etc.) INFORME: Al finalizar se entrega informe detallado con fotografías de todas las labores realizadas etapa por etapa. Se adjunta ficha técnica.SEGUN COTIZACION ADJUNTA EN COMPRA ÁGIL ID 1298357-146-COT25. FUENTE DE FINANCIAMIENTO MENDIANTE SUBVENCIÓN MUNICIPAL DECRETO N°6821 $ 398.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000
Total Neto $ 398.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.620
TOTAL OC $ 473.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.