Orden de Compra. Nº618472-26-AG25 "Adquisición de insumos computacionales, elecciones primarias compra ágil: 618472-39-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 618472-26-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos computacionales, elecciones primarias compra ágil: 618472-39-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.990-9
Dirección de Facturación AV. Salvador Allende N° 475
Comuna Iquique
Impuesto 33193
Dirección de Envío de la Factura AV. Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEBASTIAN ANDRES
Razón Social DCV COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 76.449.981-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SEBASTIAN ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cartuchos de tinta1UnidadTinta T544 / 120, pack de 4 unidades.Tinta T544 / 120, pack de 4 unidades. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
44103103
Tóner10UnidadTóner TN660/2340/2370.Tóner TN660/2340/2370. $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
44103103
Tóner3UnidadTóner TK1175.Tóner TK1175. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
44103103
Tóner9UnidadTóner 126A Color negro.Tóner 126A Color negro. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.100
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Tambores para impresora, fax o fotocopiadora2UnidadDrum DR-2370/2340/DR630.Drum DR-2370/2340/DR630. $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora2UnidadDrum CE314A / 126A.Drum CE314A / 126A. $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
Total Neto $ 174.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.193
TOTAL OC $ 207.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.