|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1217357-131-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-165-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
65.847.840-0 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Cuidad de México #1589 |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
35408,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Cuidad de México #1589 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-12-2025 |
|
|
|
Proveedor |
FERREXPRESS.CL |
|
Razón Social |
FERREXPRESS SPA
|
|
R.U.T. |
77.356.106-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERREXPRESS.CL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102904
| Postes de madera | 60 | Unidad | POLIN IMPREGNADO 3"-4" X 2,44 METROS | |
$ 3.106,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 186.360
|
$ 186.360
|
|
|
Total Neto
|
$ 186.360
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.408
|
|
$ 221.768
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.