Orden de Compra. Nº3539-3-AG25 "ADQUISIÓN DE ALIMENTOS PARA USO EN EL DCHEE "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3539-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISIÓN DE ALIMENTOS PARA USO EN EL DCHEE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.041-9
Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 92105,35
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos125UnidadGALLETON NUTRABIEN AVENA Y MANZANA 40 GRS ( FECHA MINIMA DE VENCIMIENTO DE 12 MESES)  $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.750 $ 44.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos125UnidadGALLETA DULCE COSTA GRETEL CHOCOLATE BOLSA 85 G UNIDAD ( FECHA MINIMA DE VENCIMIENTO DE 12 MESES)  $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.625 $ 105.625
50181905
Galletas dulces o pastelitos125UnidadBARRA DE CHOCOLATE SNICKERS DE 53 GRS (FECHA MINIMA DE VENCIMIENTO DE 12 MESES)  $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.250 $ 116.250
50161510
Sacarina o sucralosa3UnidadAZÚCAR EN KILOGRAMO BOLSA  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
50201706
Café6UnidadCAFE EN TARRO DE 170 GRAMOS NESCAFE TRADICIÓN  $ 6.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.052 $ 41.052
50201712
Bebidas de Té2UnidadTE SUPREMO PREMIUM DE 100 UNIDADES  $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
50201706
Café192UnidadCAFÉ SIMILAR NESCAFE TRADICIÓN EN SACHETS DE 1,8 GRS UNIDAD  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.128
50202310
Agua mineral125UnidadAGUA MINERAL SI GAS 600 CC   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
50202311
Bebidas125UnidadBEBIDA ISOTONICA SIMILAR POWERADE ROJO DE 750 ML  $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.750 $ 113.750
Total Neto $ 484.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.105
TOTAL OC $ 576.870


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.