Orden de Compra. Nº
3539-3-AG25
"
ADQUISIÓN DE ALIMENTOS PARA USO EN EL DCHEE
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3539-3-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISIÓN DE ALIMENTOS PARA USO EN EL DCHEE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jefatura Estado Mayor General del Ejército - JEMGE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.041-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.041-9
Dirección de Facturación
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
Comuna
Santiago
Impuesto
92105,35
Dirección de Envío de la Factura
AV. TUPPER 1725, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL MSV SPA
Razón Social
COMERCIAL MSV SPA
R.U.T.
77.278.999-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
125
Unidad
GALLETON NUTRABIEN AVENA Y MANZANA 40 GRS ( FECHA MINIMA DE VENCIMIENTO DE 12 MESES)
$ 358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.750
$ 44.750
50181905
Galletas dulces o pastelitos
125
Unidad
GALLETA DULCE COSTA GRETEL CHOCOLATE BOLSA 85 G UNIDAD ( FECHA MINIMA DE VENCIMIENTO DE 12 MESES)
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.625
$ 105.625
50181905
Galletas dulces o pastelitos
125
Unidad
BARRA DE CHOCOLATE SNICKERS DE 53 GRS (FECHA MINIMA DE VENCIMIENTO DE 12 MESES)
$ 930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.250
$ 116.250
50161510
Sacarina o sucralosa
3
Unidad
AZÚCAR EN KILOGRAMO BOLSA
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.450
$ 3.450
50201706
Café
6
Unidad
CAFE EN TARRO DE 170 GRAMOS NESCAFE TRADICIÓN
$ 6.842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.052
$ 41.052
50201712
Bebidas de Té
2
Unidad
TE SUPREMO PREMIUM DE 100 UNIDADES
$ 4.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.760
$ 8.760
50201706
Café
192
Unidad
CAFÉ SIMILAR NESCAFE TRADICIÓN EN SACHETS DE 1,8 GRS UNIDAD
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.128
$ 16.128
50202310
Agua mineral
125
Unidad
AGUA MINERAL SI GAS 600 CC
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
50202311
Bebidas
125
Unidad
BEBIDA ISOTONICA SIMILAR POWERADE ROJO DE 750 ML
$ 910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.750
$ 113.750
Total Neto
$ 484.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.105
TOTAL OC
$ 576.870
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
20.789.610-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.