Orden de Compra. Nº5504-323-AG25 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO 1 - FUNCIONAMIENTO Decanato"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5504-323-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO 1 - FUNCIONAMIENTO Decanato
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Facultad de Comunicación e Imagen
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045
Comuna Ñuñoa
Impuesto 202378,5
Dirección de Envío de la Factura Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes15BolsaOMO Matic polvo 800grOMO Matic polvo 800gr $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
47131801
Limpiadores de suelos80BotellaBotellas de Poet de 1 litros.Botellas de Poet de 1 litros. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes10BotellaOMO Liquido para diluir 500ml OMO Liquido para diluir 500ml $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
47131609
Magos para escobas o traperos80Unidad 80.-UNIDADES Traperos de toalla   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
47131502
Paños de limpieza50UnidadUNIDADES Paños amarillos UNIDADES Paños amarillos $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111704
Papel higiénico80PaquetePAQUETES DE 6 ROLLOS CADA UNO DE 600 METROS PAQUETES DE 6 ROLLOS CADA UNO DE 600 METROS $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
24111503
Bolsas de plástico100PaquetePAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 50X70 c/u PAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 50X70 c/u $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
24111503
Bolsas de plástico100PaquetePAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 70X90 c/u PAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 70X90 c/u $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
24111503
Bolsas de plástico30PaquetePAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 90X120 c/u PAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 90X120 c/u $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.700 $ 44.700
Total Neto $ 1.065.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.378
TOTAL OC $ 1.267.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.