Orden de Compra. Nº
5504-323-AG25
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COMPRA DE MATERIALES DE ASEO 1 - FUNCIONAMIENTO Decanato
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Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5504-323-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO 1 - FUNCIONAMIENTO Decanato
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UCHILE Facultad de Comunicación e Imagen
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T.
60.910.000-1
Dirección de Facturación
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
202378,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Capitán Ignacio Carrera P. 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emporio House
Razón Social
EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T.
76.579.616-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Emporio House
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
15
Bolsa
OMO Matic polvo 800gr
OMO Matic polvo 800gr
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.850
$ 29.850
47131801
Limpiadores de suelos
80
Botella
Botellas de Poet de 1 litros.
Botellas de Poet de 1 litros.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
73101613
Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes
10
Botella
OMO Liquido para diluir 500ml
OMO Liquido para diluir 500ml
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.900
47131609
Magos para escobas o traperos
80
Unidad
80.-UNIDADES Traperos de toalla
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad
UNIDADES Paños amarillos
UNIDADES Paños amarillos
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
14111704
Papel higiénico
80
Paquete
PAQUETES DE 6 ROLLOS CADA UNO DE 600 METROS
PAQUETES DE 6 ROLLOS CADA UNO DE 600 METROS
$ 9.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.000
$ 780.000
24111503
Bolsas de plástico
100
Paquete
PAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 50X70 c/u
PAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 50X70 c/u
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
24111503
Bolsas de plástico
100
Paquete
PAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 70X90 c/u
PAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 70X90 c/u
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
24111503
Bolsas de plástico
30
Paquete
PAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 90X120 c/u
PAQUETES DE 10 UNIDADES Bolsas de basura 90X120 c/u
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.700
$ 44.700
Total Neto
$ 1.065.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 202.378
TOTAL OC
$ 1.267.528
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.