Orden de Compra. Nº1389488-2-AG26 "1389488-103-COT25//Materiales de Ferretería e insumos para ceremonia de inauguración e inicio del año escolar 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1389488-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 1389488-103-COT25//Materiales de Ferretería e insumos para ceremonia de inauguración e inicio del año escolar 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
R.U.T. 61.981.320-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS
R.U.T. 61.981.320-0
Dirección de Facturación Freire #741
Comuna Linares
Impuesto 281841,06
Dirección de Envío de la Factura Freire #741
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231310
Tubería de acero7UnidadTubo de acero tubular 1 1/2” pulgada de 2mm de 6 metros   $ 13.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.766 $ 94.766
30103605
Tablas de madera10UnidadTerciado estructural pino 9x1220x2440  $ 13.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.550 $ 136.550
23171515
Electrodos para soldar2UnidadSoldadura electrodo 3/32” por kilogramo  $ 3.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.772 $ 7.772
30103605
Tablas de madera10UnidadMadera tapa pino 1X4 3,2” 3.20 metros  $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020 $ 13.020
27112801
Brocas2UnidadBroca madera barreno 200x25 mm  $ 10.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.986 $ 20.986
27112801
Brocas2UnidadBroca metal 2 mm  $ 937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874 $ 1.874
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillo chiporro 32 cm o de 10 pulgadas  $ 9.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.344 $ 38.344
31211904
Brochas2UnidadBrocha 3”  $ 1.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.562 $ 3.562
31211904
Brochas2UnidadBrocha 2”  $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.406 $ 2.406
31211508
Pinturas acrílicas8UnidadPintura alto tráfico color azul (pacífico) tineta  $ 79.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.128 $ 636.128
31211904
Brochas2UnidadBrocha 4”  $ 2.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.612 $ 5.612
31211508
Pinturas acrílicas1UnidadPintura alto tráfico color amarillo tineta  $ 79.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.516 $ 79.516
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadPintura esmalte sintético color azul pacífico Galones  $ 23.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.448 $ 94.448
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad Pintura esmalte al agua color amarillo (código SW/ 6382) tineta  $ 69.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.750 $ 138.750
52101505
Alfombras sintéticas40Metro Cuadrado Alfombra azul jeans cubrir 40 mt2  $ 5.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.640 $ 209.640
Total Neto $ 1.483.374
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.841
TOTAL OC $ 1.765.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.