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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
369-80-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-39-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVEEDOR NO CU,PLE FECHAS NO SE RECEPCIONARON PORDUCTOS |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
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R.U.T. |
60.511.043-6 |
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Dirección de Facturación |
ECUADOR 220 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
43396,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ECUADOR 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AZAHAR SPA |
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Razón Social |
AZAHAR SPA
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R.U.T. |
77.919.076-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AZAHAR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Global | 20 GALLETAS KRAKER 126 GR. 20 GALLETAS OBLEA 140 GR. 20 GALLETAS TRITON 126 GR. 20 GALLETAS DONUTS 126 GR. 20 GALLETAS DULCES VARIEDADES 126 GRS. 20 JUGOS SABORES WATTS DE 1,5 LTS. 40 LITROS DE AGUA 4 KG DE AZUCAR 3 ENDULZANTE 300 ML. 5 TÉ EN CAJA CEYLAN 100 BOLSITAS 4 NESCAFÉ 200 GR. 2 CHOCOLATES 200 GR. 300 VASOS PLUMAVIT 240 CC 300 VASOS PLASTICOS 240 CC 300 CUCHARAS PLASTICAS | |
$ 228.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 228.404
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$ 228.404
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Total Neto
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$ 228.404
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.397
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$ 271.801
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.