Orden de Compra. Nº369-80-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-39-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 369-80-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 369-39-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO CU,PLE FECHAS NO SE RECEPCIONARON PORDUCTOS
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 103 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T. 60.511.043-6
Dirección de Facturación ECUADOR 220
Comuna Illapel
Impuesto 43396,76
Dirección de Envío de la Factura ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AZAHAR SPA
Razón Social AZAHAR SPA
R.U.T. 77.919.076-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AZAHAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Global20 GALLETAS KRAKER 126 GR. 20 GALLETAS OBLEA 140 GR. 20 GALLETAS TRITON 126 GR. 20 GALLETAS DONUTS 126 GR. 20 GALLETAS DULCES VARIEDADES 126 GRS. 20 JUGOS SABORES WATTS DE 1,5 LTS. 40 LITROS DE AGUA 4 KG DE AZUCAR 3 ENDULZANTE 300 ML. 5 TÉ EN CAJA CEYLAN 100 BOLSITAS 4 NESCAFÉ 200 GR. 2 CHOCOLATES 200 GR. 300 VASOS PLUMAVIT 240 CC 300 VASOS PLASTICOS 240 CC 300 CUCHARAS PLASTICAS  $ 228.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.404 $ 228.404
Total Neto $ 228.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.397
TOTAL OC $ 271.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.