Orden de Compra. Nº1063535-10060-SE25 "FARMACOS AGOSTO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063535-10060-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1063535-2-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fármacos
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guillermo Buhler 1765, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15465
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Guillermo Buhler 1765, Osorno
Comuna *
Impuesto 262010
Dirección de Envío de la Factura Guillermo Buhler 1765, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bayer SA
Razón Social BAYER S A
R.U.T. 91.537.000-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bayer SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191507
Espironolactona1400Unidad214-9617| FINERENONA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 10 MG Estimado proveedor: Favor ACEPTAR y ADJUNTAR orden de compra a guía despacho Facturación: Enviar archivo XML a casilla electrónica de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com en un plazo no superior a 48 horas contadas desde su emisión. 88150856 FIRIALTA 10 MG- FINERENONA 10 MG., CAJA DE 28 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS DESPACHO HASTA 120 HORAS CORRIDAS UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN DE COMPRA. FLETE SIN COSTO. MONTO MÍNIMO FACTURACIÓN $500.000 + IVA. VCTO. MAYOR A 12 MESES, SUJETO A DISPONIBILIDAD. $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.379.000 $ 1.379.000
Total Neto $ 1.379.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.010
TOTAL OC $ 1.641.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.