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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3145-364-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
210//001//SA 10 CONCERTINAS (406-COT25) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ala Base N°4 |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Iª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.023-1 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
103973,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G
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R.U.T. |
77.981.076-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31151505
| Cable de acero | 170 | Metro Lineal | CONCERTINA CON NAVAJAS DE ACERO GALVANIZADO 300MM DE DIÁMETRO (CONSIDERAR EN SU OFERTA QUE LA SUPERFICIE A CUBRIR ES DE 170 METROS DE LARGO) | |
$ 3.219,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 547.230
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$ 547.230
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Total Neto
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$ 547.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.974
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$ 651.204
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.