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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2306-1100-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN Y REPARACIONES VARIAS ESCUELA N°88 CANADÁ, FONDOS MANTENIMIENTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-1060-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
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R.U.T. |
69.210.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
94810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Juan Mackenna N° 1421 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Beisa |
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Razón Social |
BEISA SPA
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R.U.T. |
77.283.116-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Beisa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | MANTENCIOÓN Y REPARACIONES VARIAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | |
$ 499.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 499.000
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$ 499.000
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Total Neto
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$ 499.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.810
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$ 593.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.