Orden de Compra. Nº1417913-758-AG25 "ADQ/EQUIPOS PARA CESFAM/SEGUN MEMO N°9221-6119"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-758-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ/EQUIPOS PARA CESFAM/SEGUN MEMO N°9221-6119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 432668
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTANA SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA AUTANA SPA
R.U.T. 78.034.026-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTANA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101519
Mesas4UnidadMESA PLEGABLE, MAS DETALLES EN ANEXO N° 2   $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
56101504
Sillas8UnidadSILLAS PLEGABLES, MAS DETALLES EN ANEXO N° 2   $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.400 $ 230.400
24112404
Caja8UnidadCAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS, MAS DETALLES EN ANEXO N°2   $ 82.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 661.408 $ 661.408
52131501
Cortinas6UnidadCORTINAS ROLLER, MAS DETALLES EN ANEXO N° 2   $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000
30151901
Toldos4UnidadTOLDOS PLEGABLES, MAS DETALLES EN ANEXO N°2   $ 47.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.232 $ 188.232
30151901
Toldos8UnidadTOLDOS CON PAREDES, MAS DETALLES EN ANEXO N° 2   $ 87.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.160 $ 699.160
Total Neto $ 2.277.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 432.668
TOTAL OC $ 2.709.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.