Orden de Compra. Nº2332-605-SE17 "ADQ. INSUMOS DENTALLES VI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-605-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DENTALLES VI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2332-14-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 15887,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171622
Fosfato sódico10UnidadFOSFATO DE ZINC LIQUIDO LIGHT YELLOW FRASCO 15 ML. FOSFATO DE ZINC LIQUIDO LIGHT YELLOW FRASCO 15 ML. $ 8.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.620 $ 83.620
Total Neto $ 83.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.888
TOTAL OC $ 99.508