Orden de Compra. Nº5394-590-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5394-91-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-590-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5394-91-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 153336 del sistema CONTABLE PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 124501,11
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor D´ARTESANO
Razón Social THE FOOD SPA
R.U.T. 76.888.569-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal D´ARTESANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadAdquisición alimentos para Coffee Break, Proyecto 039107. Incluye: 60 Nectar Andina damasco 1.5 lts., 58 queques vainilla o marmolado, 186 galletas Triton, 11 Azúcar IANSA 900 grs., 7 Café cruzeiro Liofolizado, frasco.Adquisición alimentos para Coffee Break, Proyecto 039107. Incluye: 60 Nectar Andina damasco 1.5 lts., 58 queques vainilla o marmolado, 186 galletas Triton, 11 Azúcar IANSA 900 grs., 7 Café cruzeiro Liofolizado, frasco. $ 655.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.269 $ 655.269
Total Neto $ 655.269
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.501
TOTAL OC $ 779.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.