Orden de Compra. Nº5394-942-AG24 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE INDUCCION Y ATRACCION DE TALENTOS DEL PROYECTO DOCENCIA, VINCULACION Y PERTINENTE CON EL MEDIO MODERNA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UMAG, SDP 147518"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5394-942-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE INDUCCION Y ATRACCION DE TALENTOS DEL PROYECTO DOCENCIA, VINCULACION Y PERTINENTE CON EL MEDIO MODERNA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA UMAG, SDP 147518
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PROYECTOS CON TERCEROS (D/583)
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147518 del sistema propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación AVENIDA BULNES 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 100907,48
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BULNES 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODOINSUMOS
Razón Social TODO-INSUMOS LIMITADA
R.U.T. 76.695.679-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TODOINSUMOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2UnidadTONER ALT HP 414A BLACK W2020A TONER ALT HP 414A BLACK W2020A $ 66.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.772 $ 132.772
44103103
Tóner2UnidadTONER ALT HP 414A CYAN W2021A TONER ALT HP 414A CYAN W2021A $ 66.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.772 $ 132.772
44103103
Tóner2UnidadTONER ALT HP 414A MAGENTA W2023A TONER ALT HP 414A MAGENTA W2023A $ 66.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.772 $ 132.772
44103103
Tóner2UnidadTONER ALT HP 414A YELLOW W2022A TONER ALT HP 414A YELLOW W2022A $ 66.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.776 $ 132.776
Total Neto $ 531.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.907
TOTAL OC $ 631.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.695.679-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.