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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2098-5647-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TD/JSC/ARR. CAMIONETA/ABR25/RX 7486 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE SOLICITA CANCELACION POR AUMENTO DE MONTO |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
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R.U.T. |
61.602.211-3 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO DEL CARMEN |
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Razón Social |
FERNANDO DEL CARMEN SOLAR PEÑA
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R.U.T. |
9.458.732-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO DEL CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Global | ARRIENDO DE CAMIONETA PATENTE RZFV-27 MES ABRIL 2025
17 DIAS TRAMO 1 ($1.699.830), 1 DIA TRAMO 2 ($105.000), 4 DIAS TRAMO 3 ($399.960) 9 HORAS EXTRAS ($76.500), DESCUENTO 3/4 ($524.610)
| ARRIENDO DE CAMIONETA PATENTE RZFV-27 MES ABRIL 2025
17 DIAS TRAMO 1 ($1.699.830), 1 DIA TRAMO 2 ($105.000), 4 DIAS TRAMO 3 ($399.960) 9 HORAS EXTRAS ($76.500), DESCUENTO 3/4 ($524.610)
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$ 1.756.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.756.680
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$ 1.756.680
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Total Neto
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$ 1.756.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.756.680
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.