Orden de Compra. Nº1057536-1416-AG25 "INSUMOS DE CAFETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057536-1416-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE CAFETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud del Reloncaví
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 989
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.607.700-7
Dirección de Facturación SEMINARIO S/N, BODEGA SSDR, EX HOSPITAL PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 170202
Dirección de Envío de la Factura SEMINARIO S/N, BODEGA SSDR, EX HOSPITAL PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED LAGOS
Razón Social RED LAGOS SPA
R.U.T. 77.793.363-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED LAGOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales120Bolsa120 BOLSAS DE AZÚCAR DE 1 KG.120 BOLSAS DE AZÚCAR DE 1 KG. $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800
50201713
Bolsitas de te60Caja60 CAJAS DE TÉ DE 100 BOLSAS.60 CAJAS DE TÉ DE 100 BOLSAS. $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000
50161510
Sacarina o sucralosa50Unidad50 UNIDADES DE ENDULZANTE LÍQUIDO.50 UNIDADES DE ENDULZANTE LÍQUIDO. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50201706
Café60Tarro60 TARROS DE CAFÉ DE 170 GRS60 TARROS DE CAFÉ DE 170 GRS $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000
Total Neto $ 895.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.202
TOTAL OC $ 1.066.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.