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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3982-109-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Mantenimiento Liceo M.C.U., Ord. N°33 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3982-28-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
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R.U.T. |
69.090.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Dr. Moore 15 |
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Comuna |
Paredones
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Impuesto |
10374 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Dr. Moore 15 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
moval pluss Spa |
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Razón Social |
MOVAL PLUSS SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
76.954.503-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
moval pluss Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 1 | Metro Cúbico |
1 Metro Cubico de Arena Fina | Arena Fina 1 mts3
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$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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30111601
| Cemento | 2 | Saco | 2 Sacos de Cemento | Cemento 25 kilos (Polpaico, Cbb, Melon) |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.600
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$ 9.600
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Total Neto
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$ 54.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.374
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$ 64.974
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.