Orden de Compra. Nº3349-175-CM25 "Adquisición de víveres para la confección del desayuno para el personal de la 2da Brigada F/P "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-175-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de víveres para la confección del desayuno para el personal de la 2da Brigada F/P
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra Panamericana Norte S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21/544500/fondos presupuestarios 2025/apoy/abst-subs/4214/22-01-001/321437 del sistema sigle .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROVIVAC LTDA
Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LIMITADA
R.U.T. 96.607.200-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROVIVAC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
JAMON CERDO PF SANDWICH PIEZA 3,2 K UNIDAD I REGIÓN406 (4283501) JAMON CERDO PF SANDWICH PIEZA 3,2 K UNIDAD I REGIÓN(4283501) JAMON CERDO PF SANDWICH PIEZA 3,2 K UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 21.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.534.526 $ 8.534.526
0
2239-9-LR24
GALLETON QUAKER CHIP CHOCOLATE BOLSA 40 G UNIDAD I REGIÓN25400 (4320685) GALLETON QUAKER CHIP CHOCOLATE BOLSA 40 G UNIDAD I REGIÓN(4320685) GALLETON QUAKER CHIP CHOCOLATE BOLSA 40 G UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.328.400 $ 11.328.400
0
2239-9-LR24
MARGARINA PAMPERITA BOLSA 1 K UNIDAD I REGIÓN700 (4287853) MARGARINA PAMPERITA BOLSA 1 K UNIDAD I REGIÓN(4287853) MARGARINA PAMPERITA BOLSA 1 K UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 3.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.783.900 $ 2.783.900
0
2239-9-LR24
GALLETON QUAKER ALMENDRAS BOLSA 40 G UNIDAD I REGIÓN25400 (4208922) GALLETON QUAKER ALMENDRAS BOLSA 40 G UNIDAD I REGIÓN(4208922) GALLETON QUAKER ALMENDRAS BOLSA 40 G UNIDAD I REGIÓN ; Región de Tarapacá ; Pozo Almonte; Panamericana Norte S/N $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.328.400 $ 11.328.400
Total Neto $ 33.975.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 33.975.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.