Orden de Compra. Nº1057499-577-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-268-COT25 Sobres papel Bond 80G Impreso para U. Decomiso"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057499-577-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057499-268-COT25 Sobres papel Bond 80G Impreso para U. Decomiso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3242 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453
Comuna San Miguel
Impuesto 50464
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora ISI SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA ISI SPA
R.U.T. 96.944.900-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora ISI SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales800Unidad 0900712 sobres blanco 80grs, impresión 1/0 de 20x26cm, pestaña sin pegamento o cinta de doble contacto, se adjunta modelo para muestra de los sobres ASaco 1/2 oficio 20x26 cm bond 80g impresión 1/0 color $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.600 $ 145.600
44121505
Sobres especiales800Unidad 0900713 Sobres Blanco papel 80 g. 15 x 12 con escrito B AZ-21, pestaña sin pegamento Saco12x15cm bond 80g impresión 1/0 color $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 265.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.464
TOTAL OC $ 316.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.