Orden de Compra. Nº761391-2131-AG25 "EE/100/EDU/RIM/ADQ. KIT HERRAMIENTAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-484-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Personal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 761391-2131-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra EE/100/EDU/RIM/ADQ. KIT HERRAMIENTAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 761391-484-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Base Aérea El Bosque
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001058562224000033522092152204009000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Personal
R.U.T. 61.103.032-0
Dirección de Facturación Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
Comuna El Bosque
Impuesto 6384,95
Dirección de Envío de la Factura Gran Av. José Miguel Carrera Nº 10.525 Par. 32 1/2, El Bosque, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
R.U.T. 76.905.892-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas1KitKIT BASICO DE HERRAMIENTAS PARA REDES Nexxt. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL DE LO SOLICITADOKIT BASICO DE HERRAMIENTAS PARA REDES Nexxt. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL DE LO SOLICITADO $ 33.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.605 $ 33.605
Total Neto $ 33.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.385
TOTAL OC $ 39.990


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.