Orden de Compra. Nº1947-577-SE26 "221 - ADQUISICION POR TORULA C/GASA NO ESTERIL Y VENDAS APOSITO - FEBRERO - UNIDADES VARIAS - BCZ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1947-577-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra 221 - ADQUISICION POR TORULA C/GASA NO ESTERIL Y VENDAS APOSITO - FEBRERO - UNIDADES VARIAS - BCZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1947-196-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 873 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T. 61.608.004-0
Dirección de Facturación Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna *
Impuesto 56715
Dirección de Envío de la Factura Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF COMERCIAL LTDA
Razón Social SASF COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 76.930.423-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SASF COMERCIAL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general100Unidad18 221-2458 VENDA APOSITO DE 10 CM DE ANCHO POR 2 A 2,5 METROS LARGOCOA2PE1744M VENDA APOSITO GASA HIDROFILA + ALGODON 10X250 CM. MARCA COMPLEMED. DOBLE ENVOLTORIO, 1° EMPAQUE PAPEL MANTEQUILLA 2° EMPAQUE PAPEL GRADO MEDICO, ESTERIL VAPOR. VENC. SUPERIOR A 24 MESES $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general50Unidad22 221-1525 VENDA APOSITO GASA 10 CM X 2,5MT NO/TEJIDA ESTERILCOA1PE0192M VENDA APOSITO GASA NO TEJIDA 10X250 CM. MARCA COMPLEMED. DOBLE ENVOLTORIO, 1° EMPAQUE PAPEL MANTEQUILLA 2° EMPAQUE PAPEL GRADO MEDICO, ESTERIL VAPOR. VENC. SUPERIOR A 24 MESES $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.500 $ 89.500
42311505
Vendas o vendajes para uso general1000Unidad24 221-2298 TORULA C/GASA NO ESTERILCOC2HD0513M TORULA GASA HIDROFILA CHR. 3 CM BOLSA X100 UN. NO ESTERIL, MARCA COMPLEMED, VENC. SUPERIOR A 18 MESES, VALOR UNITARIO $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
Total Neto $ 298.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.715
TOTAL OC $ 355.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.