Orden de Compra. Nº1280-49-SE25 "ADQUISICION EPP"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1280-49-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION EPP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1003-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Vialidad - XI Región - Provincia de Cochrane
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 316
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Esmeralda 316
Comuna Cochrane
Impuesto 164730
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 316
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suministros Nacionales
Razón Social SUMINISTROS NACIONALES SPA
R.U.T. 77.030.658-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Suministros Nacionales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores30Unidad no definidaGUANTES DE TRABAJO NINJA CELSIUS DOUBLE SKN  $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.000 $ 483.000
53102402
Calcetines60UnidadCALCETINES TERMICO N° 4 HW ANTIBATERIANO 35% LANA /COBRE   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
Total Neto $ 867.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.730
TOTAL OC $ 1.031.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.