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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3260-132-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Escritorio Espacios Amigables |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3260-11-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Unica Samo Alto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
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R.U.T. |
69.041.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Unica Samo Alto S/N |
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Comuna |
Río Hurtado
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Impuesto |
6958,3066008 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Unica Samo Alto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-08-2025 |
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Proveedor |
Grumpy Chile SPA |
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Razón Social |
GRUMPY CHILE SPA
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R.U.T. |
76.559.757-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grumpy Chile SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 3 | Unidad | Cinta de papel de 1cm
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$ 334,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.002
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$ 1.001
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14111509
| Artículos de papelería | 8 | Unidad | Resma tamaño carta
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$ 3.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.568
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$ 28.565
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14111509
| Artículos de papelería | 4 | Unidad | carpeta de cartón plastificado | |
$ 409,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.636
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$ 1.637
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14111509
| Artículos de papelería | 50 | Unidad | Lapicera color azul
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$ 108,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.400
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$ 5.420
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Total Neto
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$ 36.623
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.958
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$ 43.581
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.