Orden de Compra. Nº1058339-331-AG25 "Compra Merchandising (bolsas TNT,chapitas, libretas), Progra. Muni n°93, Memo n°106/2025-Depto Social "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1058339-331-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra Merchandising (bolsas TNT,chapitas, libretas), Progra. Muni n°93, Memo n°106/2025-Depto Social
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-008-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA
R.U.T. 69.010.200-5
Dirección de Facturación AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
Comuna Huara
Impuesto 92910
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICUÑA MACKENNA S/N - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO MERCH
Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERCHANDISING DANILO MARTINEZ SPA
R.U.T. 77.421.087-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TODO MERCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona200Unidad bolsas reutilizables de tnt o de tela 30cm de alto x 25cm de ancho con logo, se adjunta logo, facilitar bosquejo previo a confección para visto bueno adjuntar ficha técnica   $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600
46171515
Estuches de llaves o llaveros200Unidadchapas con destapador con logo, se adjunta logo, facilitar bosquejo previo a confección para visto bueno adjuntar ficha técnica  $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.400 $ 91.400
80141605
Regalos publicitarios200Unidadlibretas ecológica con lápiz (lápiz sin logo) tamaño A5 (21cm alto x 15cm ancho ). con logo, se adjunta logo, facilitar bosquejo previo a confección para visto bueno adjuntar ficha técnica   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000
Total Neto $ 489.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.910
TOTAL OC $ 581.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.