Orden de Compra. Nº1376-393-SE25 "F 18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO PARA EL ANEXO CRS COPIAPÓ MAYO 2025 LIC.ID1376-5-L125"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-393-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra F 18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO PARA EL ANEXO CRS COPIAPÓ MAYO 2025 LIC.ID1376-5-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1376-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Atacama
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 550 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
Comuna Copiapó
Impuesto 78541,6666666666
Dirección de Envío de la Factura Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nancy del Carmen
Razón Social NANCY DEL CARMEN BARRERA ACUÑA
R.U.T. 6.425.888-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nancy del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO PARA OFICINAS DEL ANEXO CRS DE COPIAPÓ, POR EL MES DE MAYO DE 2025.SERVICIOS DE ASEO EN OFICINAS DEL ANEXO CRS DE COPIAPO, POR EL MES DE MAYO 2025. $ 463.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.125 $ 463.125
Total Neto $ 463.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 78.542
TOTAL OC $ 541.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.