Orden de Compra. Nº4931-124-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-102-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4931-124-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4931-102-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Administradora del Sistema de Créditos pa
Razón Social COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMISION ADMINISTRADORA DEL SISTEMA DE CREDITOS P. ESTUDIOS SUPERIORES
R.U.T. 65.613.130-6
Dirección de Facturación Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6
Comuna Providencia
Impuesto 72542,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Thayer Ojeda 0180, piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MORE SPA
Razón Social TRANSPORTES MORE SPA
R.U.T. 77.946.778-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MORE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería7Unidad no definidaSe adjunta formulario de cotizacion de cafetería para entrega por separado :Se adjunta cotizacion del proveedor . $ 54.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.801 $ 381.801
Total Neto $ 381.801
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.542
TOTAL OC $ 454.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.