Orden de Compra. Nº673719-2-AG24 "ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS SENDA DIRECCIÓN REGIONAL DE O’HIGGINS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673719-2-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS SENDA DIRECCIÓN REGIONAL DE O’HIGGINS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL O´HIGGINS
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 43263
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aguas Mega
Razón Social DISTRIBUCIÓN DE AGUAS DANIEL MANRIQUEZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.087.182-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aguas Mega
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua99UnidadADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS, POR UN PERIODO DE 11 MESES O HASTA QUE SE CONSUMA LA ORDEN DE COMPRA.   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.700 $ 227.700
Total Neto $ 227.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.263
TOTAL OC $ 270.963


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.087.182-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.824.876-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.516.038-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.795.763-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.795.763-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.