Orden de Compra. Nº1057499-254-AG25 "Bolso de primeros auxilios mas componentes. SAR Santa Anselma compra ágil: 1057499-115-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057499-254-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Bolso de primeros auxilios mas componentes. SAR Santa Anselma compra ágil: 1057499-115-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1201 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI
R.U.T. 61.608.108-K
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453
Comuna San Miguel
Impuesto 108571,51
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
TítuloDescripción
Coordinación y fecha de entrega de entrega productos Despachar con Guía de Despacho a finales de Mayo, Junio a Brisas del Maipo 0515, La Cisterna, Región Metropolitana de Santiago. PREVIA coordinación con Sebastián Peña sebastian.pena@ssms.gob.cl y Marlene Álvarez marlene.alvarez@ssms.gob.cl. Emitir factura una vez realizada la recepción conforme de la orden de compra indicando como casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOMPANY
Razón Social ECOMPANY SPA
R.U.T. 77.250.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOMPANY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121501
Bolsos1UnidadBolso Paramédico equivalente o superior a EXTREME´S EVO para asistencias médicas de primeros auxilios. Asa acolchada reforzada, Bandas reflectantes noche/día de alta visibilidad, Arandela de extracción del tubo de oxígeno (para botellas de oxígeno desechables) •Peso 3.43 kg. •Dimensiones 50 × 24 × 29 cm. •Material 1000D POLIESTER •Color ROJO •Contenido máximo recomendado 15.00 kg. •Capacidad 35 Lts. SE ADJUNTAN LOS COMPONENTES QUE DEBE INCLUIR EL BOLSO DE EMERGENCIAS.EXTREME EVO BOLSO SVB ROJO + Accesorios adjuntados en las especificaciones técnicas solicitadas. $ 571.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.429 $ 571.429
Total Neto $ 571.429
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.572
TOTAL OC $ 680.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.