Orden de Compra. Nº974556-6-AG25 "Materiales para Mantenimiento EMB. "Buin""
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 974556-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mantenimiento EMB. "Buin"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Santiago Centro Oriente"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 61.980.880-0
Dirección de Facturación PUENTE BUIN 9036-D, Villa Militar Cordillera
Comuna La Reina
Impuesto 18099,02
Dirección de Envío de la Factura PUENTE BUIN 9036-D, Villa Militar Cordillera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141703
Boquillas de ducha5UnidadDIFUSOR DE DUCHA CON BRAZO METALICO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
27112004
Palas1UnidadPALA PUNTA HUEVO CON MANGO METALICO  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadTRIPLE STANDAR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
39121402
Enchufes eléctricos2UnidadEXTENSION ELECTRICA ALARGADOR 10M NARANJO  $ 11.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.260 $ 22.260
27112003
Rastrillos2UnidadBARREHOJAS DE METAL NARANJO CON MANGO REVERSIBLE  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
Total Neto $ 95.258
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.099
TOTAL OC $ 113.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.