Orden de Compra. Nº1057430-2084-SE25 "Arriendo Fotocopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057430-2084-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Arriendo Fotocopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057430-68-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra Carrera 702 Lota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4570 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T. 61.602.203-2
Dirección de Facturación Carrera 702 Lota
Comuna Lota
Impuesto 91102,967
Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Herrera y Cia.
Razón Social HERRERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.551.590-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Herrera y Cia.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1UnidadSuministro de Arriendo de Fotocopiadora, según Bases Período:10-05-2025 al 03-06-2025Costo Fijo Equipo: IRADV-4745i Período: 10-05-2025 al 03-06-2025 Cotización N°1330 $ 177.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.695 $ 177.695
44101501
Fotocopiadoras34689UnidadSuministro de Arriendo de Fotocopiadora, según Bases Período:10-05-2025 al 03-06-2025Costo Fijo Equipo: IRADV-4745i Período: 10-05-2025 al 03-06-2025 Cotización N°1330 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.201 $ 301.794
Total Neto $ 479.489
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.103
TOTAL OC $ 570.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.