Orden de Compra. Nº928-126-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 928-11-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 928-126-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 928-11-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 928-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. ESTADIO NACIONAL
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Grecia N° 2001 Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 262 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia # 4801
Comuna Ñuñoa
Impuesto 4770398,59
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia # 4801
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MACLAR ASCENSORES DIVISIÓN CHILE
Razón Social MACLAR ASCENSORES LIMITADA
R.U.T. 76.245.289-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MACLAR ASCENSORES DIVISIÓN CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101601
Ascensores1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PREVENTIVA DE ASCENSORES PARA EL ESTADIO NACIONAL JULIO MARTÍNEZ PRÁDANOSCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PREVENTIVA DE ASCENSORES PARA EL ESTADIO NACIONAL JULIO MARTÍNEZ PRÁDANOS $ 25.107.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.107.361 $ 25.107.361
Total Neto $ 25.107.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.770.399
TOTAL OC $ 29.877.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.