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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1161266-97-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA - REPARACIÓN PUENTE EN POLCURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones Contratos y Licitaciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
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R.U.T. |
69.141.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Diego Portales N°258 |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
19798 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales N°258 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUJANI SERVICIOS Y FERRETERIA |
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Razón Social |
LUIS IVÁN FRIZ MATAMALA
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R.U.T. |
10.011.441-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUJANI SERVICIOS Y FERRETERIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 22 | Unidad | Piezas de 6x2" de pino. | PIEZA DE PINO 6X2 |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.200
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$ 79.200
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31162003
| Clavos de acabado | 10 | kilogramo | Clavos de 4" | CLAVOS DE 4" |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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Total Neto
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$ 104.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.798
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$ 123.998
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.