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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079639-605-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE OTROS MATERIALES REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA SCOM. I.A.T. Y CARRETERAS OSORNO1079639-775-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS X ZONA
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R.U.T. |
61.979.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Ruta 5 Sur Km. 926, Osorno (SIAT Carabineros) |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta 5 Sur Km. 926, Osorno (SIAT Carabineros) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
aguatop ltda |
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Razón Social |
AGUATOP SPA
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R.U.T. |
78.820.070-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
aguatop ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44102906
| Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina | 1 | Unidad no definida | cumple con lo solicitado | En archivo anexamos detale.- Jalón 4.6 $ 85.000+ iva Prisma con porta prisma $ 65.000+ iva entrega en nuestra sucursal de Osorno o Puerto Montt saluda atte |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.