Orden de Compra. Nº1057428-498-SE25 "1057428-8-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057428-498-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra 1057428-8-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057428-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra SARGENTO ALDEA #1110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1192
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T. 61.602.199-0
Dirección de Facturación SARGENTO ALDEA #1110
Comuna Florida
Impuesto 158762,86
Dirección de Envío de la Factura SARGENTO ALDEA #1110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Los Aromos
Razón Social SUPERMERCADO LOS AROMOS SPA
R.U.T. 77.898.939-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Los Aromos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados500Unidad jugo en caja sabores sin azucar 200cc 20-010-000-039-00jugo en caja sabores sin azucar 200cc $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000
73131904
Servicios de elaboración de aceites o grasas veget10UnidadSofrito congelado 20-010-001-541-00 Sofrito congelado $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330
50101539
Verduras congeladas20kilogramoCebolla picada congelada 20-010-001-209-00Cebolla picada congelada $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.540
50101539
Verduras congeladas15kilogramoColiflor congelado kilo 20-010-001-024-00Coliflor congelado kilo $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.195 $ 54.195
50101539
Verduras congeladas10kilogramoZapallo amarillo en cubos picados congelados 20-010-001-211-00Zapallo amarillo en cubos picados congelados $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
50101539
Verduras congeladas10kilogramopapas picadas en cubo congeladas 20-010-001-212-00papas picadas en cubo congeladas $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.730 $ 27.730
50101540
Verduras estables sin refrigerar6kilogramoPickles kilo 20-010-001-545-00Pickles kilo $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.166 $ 20.166
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara2kilogramoNuez 20-010-000-518-00 Nuez $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4kilogramo jamon cerdo kilo 20-010-001-478-00jamon cerdo kilo $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.976 $ 36.976
24111502
Bolsas de papel9Paquetebolsas papel kraft pqte 1000 20-999-003-209-00bolsas papel kraft pqte 1000 $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.641 $ 196.641
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5Paquetevasos termicos papel corrugado Kraft 250-350CC 100 unidades 20-070-353-543-00vasos termicos papel corrugado Kraft 250-350CC 100 unidades $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
Total Neto $ 835.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.763
TOTAL OC $ 994.357


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.