Orden de Compra. Nº4364-344-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4364-344-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAEM
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T. 69.141.401-9
Dirección de Facturación El Roble 174
Comuna Quillón
Impuesto 17479,24
Dirección de Envío de la Factura El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELO
Razón Social MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO
R.U.T. 14.587.802-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARCELO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171832
Aliño de ensaladas1UnidadPAQUETE DE OREGANO 100 GRS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
50181908
Masa de pan congelada6UnidadPIZZA RECTANGULAR  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
50101538
Verduras frescas6UnidadSALSA DE TOMATE  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
52151502
Platos desechables domésticos100UnidadPLATOS DE CARTON  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos90UnidadALFAJOR DE COCO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
50201706
Café1UnidadCAFÉ 170 GRS  $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.126 $ 6.126
50131803
Sucedáneo de Queso1kilogramoQUESO EN TROZO  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramoazúcar   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
73151603
Servicios de envasado de productos no alimenticios1kilogramoJAMON SANDWICH  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
14111703
Toallas de papel2PaqueteTOALLA 2 UNIDADES  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
Total Neto $ 91.996
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.479
TOTAL OC $ 109.475


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.587.802-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.