Orden de Compra. Nº
4364-344-AG25
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4364-344-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS, ESCUELA PEDRO TORRES SABELLE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DAEM
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T.
69.141.401-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quillon - Educación
R.U.T.
69.141.401-9
Dirección de Facturación
El Roble 174
Comuna
Quillón
Impuesto
17479,24
Dirección de Envío de la Factura
El Roble 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARCELO
Razón Social
MARCELO PATRICIO BARRIGA SARMIENTO
R.U.T.
14.587.802-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARCELO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171832
Aliño de ensaladas
1
Unidad
PAQUETE DE OREGANO 100 GRS
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 798
$ 798
50181908
Masa de pan congelada
6
Unidad
PIZZA RECTANGULAR
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.134
$ 16.134
50101538
Verduras frescas
6
Unidad
SALSA DE TOMATE
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
52151502
Platos desechables domésticos
100
Unidad
PLATOS DE CARTON
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
90
Unidad
ALFAJOR DE COCO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ 170 GRS
$ 6.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.126
$ 6.126
50131803
Sucedáneo de Queso
1
kilogramo
QUESO EN TROZO
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
kilogramo
azúcar
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
73151603
Servicios de envasado de productos no alimenticios
1
kilogramo
JAMON SANDWICH
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
14111703
Toallas de papel
2
Paquete
TOALLA 2 UNIDADES
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
Total Neto
$ 91.996
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.479
TOTAL OC
$ 109.475
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.587.802-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.