Orden de Compra. Nº897-24-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 897-13-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 897-24-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 897-13-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VI Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, piso 2
Comuna Rancagua
Impuesto 13283,28
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-05-2025
TítuloDescripción
Unidad de Pago 780Mencionar en factura UDP 780
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA SOFIA LTDA.
Razón Social COMERCIAL SANTA SOFIA LIMITADA
R.U.T. 77.589.563-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SANTA SOFIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes2UnidadCABLE HDMI MALLADO LARGO DOBLE FILTRO DE 10 METROS  $ 7.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.046 $ 15.046
26121609
Cable de redes2UnidadCABLE UTP ARMADO DE 10 METROS  $ 4.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.284 $ 9.284
26121609
Cable de redes6UnidadCABLE UTP ARMADO DE 2 METROS  $ 3.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.084 $ 18.084
31151704
Cable-vías3UnidadCABLE LIGHTING + CARGADOR DE AUTO USB  $ 9.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.498 $ 27.498
Total Neto $ 69.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.283
TOTAL OC $ 83.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.