Orden de Compra. Nº1214103-423-SE25 "SERV. DE TELEFONIA MOVIL, MES DE SEPTIEMBRE DE 202"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1214103-423-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE TELEFONIA MOVIL, MES DE SEPTIEMBRE DE 202
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
R.U.T. 65.098.901-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Eyzaguirre N° 02115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto
R.U.T. 65.098.901-5
Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
Comuna *
Impuesto 16839,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.806.980-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil1PaqueteSERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORACION CULTURAL DE PUENTE ALTO. PERIODO 01/09/2025 - 30/09/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA: 52188567SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORPORACION CULTURAL DE PUENTE ALTO. PERIODO 01/09/2025 - 30/09/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA: 52188567 $ 88.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.630 $ 88.630
Total Neto $ 88.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.840
TOTAL OC $ 105.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.